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2016年恩平市妇联预算

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  目 录

  第一部分  恩平市妇联概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分 2016年部门预算表

  三、预算01表:收支总体情况表

  四、预算02表:收入总体情况表

  五、预算03表:支出总体情况表

  六、预算04表:财政拨款收支总体情况表

  七、预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  八、预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  九、预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  十、预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  十一、预算09表:政府性基金预算支出情况表

  预算10表:部门预算基本支出预算表

  预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分  部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分 恩平市妇联概况

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署,制定妇女儿童发展规划并组织实施。

  2、调查研究本市妇女儿童情况和问题,向市委、市政府反映并提出建议。

  3、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的制订,维护妇女儿童合法权益。

  4、指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”及“五好文明家庭”活动,组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

  5、加强与社会各界联系,促进社会各界为妇女儿童办好事、办实事,推动妇女儿童事业的发展。

  6、向社会宣传文明进步的妇女观,指导各级妇联开展思想教育工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长;配合组织部门培养和选拔妇女干部,推荐优秀妇女人才,促进妇女参政议政。

  7、负责全市妇女组织建设工作,指导各级妇女组织开好妇女代表大会;加强对基层妇女工作的指导和服务,宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女,配合有关部门开展妇女职业技术培训。

  8、普及家庭教育知识,培训骨干,开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。

  9、负责市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

  10、完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)本会无下属单位,部门预算为本级预算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况: 恩平市妇联行政编制7人,实有7人,离退休4人,政府雇员1人。内设办公室、

  组织宣传部、妇女儿童权益部三个机构。

 

  第二部分 恩平市妇联2016年部门预算表

  点击下载:2016年恩平市妇联预算公开.doc

  

   第三部分  2016年部门预算情况说明

  一、收入预算说明

  2016年部门收入180.2万元,比上年增加68.51万元,增长61%,主要原因是公共财政预算收入增加。其中:公共财政预算收入180.2万元,占100%。

  二、支出预算说明

  (一)支出总体情况。

  2016年部门支出预算180.21万元,比上年增加68.51万元,增长61%,主要原因是一般公共服务(类)支出增加;其中:2016年部门支出预算180.21万元,其中本年支出180.21万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出161.61万元,占89.68%;社会保障和就业支出10.55万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育支出1.54万元,占0.85%;住房保障支出6.51万元,占3.61%。

  (二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

  2016年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共180.21万元。其中:

  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)125.21万元。

  项目支出预算34万元,主要支出项目有三八节活动;两个规划专项经费;执委会议经费;妇女法制宣传乡村行活动;母亲节、六一节活动经费;“百万妇女学本领”(妇女创业培训)活动;春节前慰问单亲特困母亲和困境儿童活动;妇联执委、妇女干部及村委会主任培训班;“百万妇女健康行”活动;“妇女之家”、“妇女儿童之家”配套经费及工作经费;培育社会组织和孵化基地办公费;巾帼文明岗创建活动;“巾帼林”植树活动;家庭教育大讲堂;单亲特困母亲安居房援建工作;端午节包粽活动;巾帼志愿服务活动经费。

  其他支出21万元,主要是妇女创业小额担保贷款贴息专项资金。

  三、“三公”经费安排情况说明

  2016年本部门“三公”经费预算安排3.8万元,比上年增加0.3万元,增长8%,主要原因公务用车购置及运行费增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年对比无增减;公务用车购置及运行费2.8万元,比上年增加0.3万元,增长12%,主要原因是下乡及调研安排增多;公务接待费1万元,与上年持平。

  四、机关运行经费安排情况

  2016年,本部门机关运行经费安排8.5万元,与上年保持不变。其中:办公费2万,印刷费0.5万,手续费0.2万,邮电费0.5万,交通费0.5万,差旅费0.8万,会议费1万,维修费0.2万,专用材料及一般设备购置费0万,办公用房水电费0万,办公用房取暖费0万,办公用房物业管理费0万,公务用车运行维护费2.8万等。

  五、政府采购情况

  2016年本部门政府采购安排0万元。

  六、国有资产占有使用情况

  截至2016年3月1日,本部门占有使用国有资产总体情况为:占有使用车辆情况,共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  七、预算绩效信息公开情况

  无。

 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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